计量部完成2016年管理体系内审工作
发布日期:
2016-08-08 11:51 |
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2016年7月22、23日计量部按照年初制定的内审工作计划对全所的质量管理体系运行情况进行内部审核。本次内审由21位内审员组成,分为3个小组,依据相关国家规范以及计量授权、认可机构的要求等,对本所的管理体系运行进行了全面审核。核查内容围绕人、机、料、法、环各方面的变化情况,重点核查了:1、2015年内审、管理评审的不符合项的关闭情况;2、重点检查仪器流通过程的管理问题;3、规程变更项目、宣贯学习,能力变更评审、扩项项目立项评审情况;4、2016年实施CNAS-CL25:2014认可规范的符合性等事项。 对内审发现的不符合项,各部门负责人将进行原因分析并提出纠正措施加以改进,确保各项条件符合考核规范的要求。通过内审,保证计量工作符合计量认可要求,及时发现存在问题并予以纠正,确保质量管理体系持续有效运行,为计量事业发展打下了良好基础。 |
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